|

AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ IV
ZAWIŚLAŃSKA I. RYSIŃSKI M. RED. wydawnictwo: SGH, 2023, wydanie Icena netto: 54.00 Twoja cena 51,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka AUDYT I KONTROLA ZARZĄDCZA
ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ CZĘŚĆ IV
Wstęp
Maria Anna Bielecka
Specyfika kontroli
funkcjonalnej w Lasach Państwowych na poziomie regionalnej dyrekcji
1. Wprowadzenie
2. Podstawy formalne funkcjonowania kontroli wewnętrznej w regionalnych
dyrekcjach Lasów Państwowych
3. Charakterystyka struktury organizacyjnej regionalnych dyrekcji
Lasów Państwowych
4. Specyfika kontroli wykonywanej przez regionalne dyrekcje
Lasów Państwowych
5. Weryfikacja wyników kontroli oraz ich wykorzystanie w
praktyce
6. Podsumowanie
Zbigniew Czapliński
Organizacja i zasady
funkcjonowania kontroli zarządczej w Spółce XYZ z o.o.
1. Wprowadzenie
2. Kontrola zarządcza w Spółce XYZ
3. Minister Obrony Narodowej i Siły Zbrojne RP
4. Podsumowanie
Anna Dylewicz
Audyt sprawozdań
finansowych
1. Wprowadzenie
2. Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu zewnętrznemu
3. Obowiązek badania przez biegłego rewidenta
4. Podstawy prawne wykonywania zawodu biegłego rewidenta i jego rola
5. Cel i metody badania sprawozdania finansowego
6. Etapy przeprowadzania rewizji finansowej
7. Podsumowanie
Justyna Jakubas Aykurt
Standardy kontroli
minimalnej jako fundament kontroli zarządczej w Grupie Holcim
1. Wprowadzenie
2. Ład korporacyjny Grupy Holcim
3. Standardy kontroli minimalnej
4. Role i odpowiedzialności
5. Cykl zarządzania kontrolą wewnętrzną
6. Podsumowanie
Piotr Kalisiewicz
Techniki i taktyki
pozyskiwania informacji w trakcie czynności audytowych –
wybrane zagadnienia
1. Wprowadzenie
2. Metody pozyskiwania informacji
3. Źródła osobowe
4. Metodyka prac audytowych – planowanie, realizacja i
sprawozdanie
5. Podsumowanie
Ewa Krzeszewska
System kontroli
wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Płońsku
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka Banku Spółdzielczego w Płońsku
3. Pojęcie kontroli wewnętrznej
4. Poziomy sprawowania funkcjonalnej kontroli wewnętrznej
5. Mechanizmy kontrolne
6. Podsumowanie
Joanna Milczarska-Cieślak
Audyt zewnętrzny projektu
B+R współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
1. Wprowadzenie
2. Fundusze unijne i ich struktura
3. Projekty B+R
4. Audyt zewnętrzny projektu B+R
5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu B+R
6. Podsumowanie
Maciej Rysiński
Istota i zadania
standardów audytu wewnętrznego
1. Wprowadzenie
2. Standardy audytu wewnętrznego
3. Podsumowanie
Tomasz Tober
System kontroli
wewnętrznej w przedsiębiorstwie międzynarodowym – na
przykładzie systemu kontroli bazy danych podstawowych
dostawców
1. Wprowadzenie
2. System kontroli wewnętrznej
3. Struktura kontroli wewnętrznej Spółki
4. Pierwsza linia obrony na przykładzie kontroli danych podstawowych
dostawców
5. Podsumowanie
128 stron, B5,
oprawa miękka
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|